VISTO el expediente N° 100/2026, iniciado por el Departamento Ejecutivo mediante expediente N° 1496/2026, quien eleva proyecto de Ordenanza referente a convalidar los excesos del Ejercicio Económico 2025;
que, mediante la Ordenanza 4126 (H.C.D. N° 101/2024) se aprobó el Presupuesto de Gastos y Cálculos de Recursos para el año 2025;
que, en dicha ordenanza se fijó el Presupuesto General de Erogaciones de la Administración y Honorable Concejo Deliberante en la suma de pesos veintidós mil novecientos cincuenta y siete millones ciento veintisiete mil sesenta y nueve con 16/100 ($ 22.957.127.069,16);
que, asimismo, se estimó la suma de pesos veintidós mil novecientos cincuenta y siete millones ciento veintisiete mil sesenta y nueve con 16/100 ($ 22.957.127.069,16) en concepto de Cálculo de Recursos destinados a la financiación del Presupuesto General de Erogaciones;
que, durante el año 2025, el Departamento Ejecutivo ha tenido que ejecutar una serie de acciones fuera de las previstas en el presupuesto y que, aun haciendo uso de las herramientas de transferencia y compensación, no ha podido lograr cubrir los saldos derivados de tales acciones y políticas de estado, quedando excedentes presupuestarios;
que, la Ley N° 15.557 de Presupuesto General de la Administración Provincial para el Ejercicio 2026, en su Artículo 39° faculta a los Municipios que hubieran presentado excesos presupuestarios al cierre de los ejercicios 2024 y 2025, y no puedan compensarlos con excedentes de recaudación, economías provenientes del mismo presupuesto o saldos disponibles que registre la cuenta “Resultados de Ejercicios”, a solicitar a sus Concejos Deliberantes la convalidación de tales extralimitaciones;
que, según el mismo Artículo, convalidadas que fueran esas circunstancias, el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires no impondrá las sanciones previstas en la normativa vigente; y
CONSIDERANDO que en la Tercera Sesión Ordinaria, llevada a cabo el día 21 de abril de 2026, este Honorable Cuerpo aprobó por unanimidad el despacho de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que recomienda sancionar el mencionado proyecto;
por todo ello, el HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SALADILLO, en uso de sus atribuciones, acuerda y sanciona la siguiente
O R D E N A N Z A
ARTÍCULO 1°: Convalidar los excesos verificados al cierre de la Ejecución del Presupuesto de Gastos del Ejercicio Económico 2025, por la suma de pesos un mil quinientos cincuenta millones ciento setenta y seis mil seiscientos diez con 20/100 ($ 1.550.176.610,20), que constan en el detalle del ANEXO I que se agrega formando parte de la presente, y sobre los cuales no ha existido posibilidad de compensación.-
ARTÍCULO 2°: Comunicar al Departamento Ejecutivo, dar al Registro Oficial, cumplir, publicar y archivar.-
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SALADILLO, a los veintiún días del mes de abril del año dos mil veintiséis.-
ORDENANZA N° 16/2026.-
| ANEXO I ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS | |||||||
| Fuen. | Objeto del Gasto | Crédito | Devengado | Crédito Vigente < Devengado | |||
| Fin. | Vigente | ||||||
| Apertura Programática: | 21.00.00 – Programas Subsecretaria Legal y Técnica | ||||||
| 21.01.00 – Sentencias Judiciales | |||||||
| 3.4.0.0 – Servicios técnicos y profesionales | |||||||
| 3.4.3.0 – Jurídicos | $ 243.185,68 | $ 102.320.403,19 | -$ 102.077.217,51 | ||||
| Total | Programas Subsecretaria Legal y Técnica | $ 243.185,68 | $ 102.320.403,19 | -$ 102.077.217,51 | |||
| Apertura Programática: | 22.00.00 – Programas CURS | ||||||
| 22.02.00 – UNLP: Universidad Nacional de La Plata | |||||||
| 3.4.0.0 – Servicios técnicos y profesionales | |||||||
| 3.4.5.0 – De capacitación | $ 59.934.244,20 | $ 107.195.565,00 | -$ 47.261.320,80 | ||||
| 5.1.5.0 – Transferencias a instituciones de enseñanza | $ – | $ 31.873.636,45 | -$ 31.873.636,45 | ||||
| Total | UNLP: Universidad Nacional de La Plata | $ 59.934.244,20 | $ 139.069.201,45 | -$ 79.134.957,25 | |||
| Apertura Programática: | 22.00.00 – Programas CURS | ||||||
| 22.03.00 – UNICEN: Universidad Nacional del Centro de la Pcia de Bs. As. | |||||||
| 3.4.5.0 – De capacitación | $ – | $ 3.996.335,00 | -$ 3.996.335,00 | ||||
| 3.5.1.0 – Transporte | $ 5.985.925,85 | $ 11.171.550,00 | -$ 5.185.624,15 | ||||
| 5.1.5.0 – Transferencias a instituciones de enseñanza | $ – | $ 27.985.000,00 | -$ 27.985.000,00 | ||||
| Total | UNICEN: Universidad Nacional del Centro de la Pcia de Bs. As. | $ 5.985.925,85 | $ 43.152.885,00 | -$ 37.166.959,15 | |||
| Apertura Programática: | 22.00.00 – Programas CURS | ||||||
| 22.05.00 – UNQUI: Universidad Nacional de Quilmes | |||||||
| 5.1.5.0 – Transferencias a instituciones de enseñanza | $ – | $ 3.302.874,70 | -$ 3.302.874,70 | ||||
| Total | UNQUI: Universidad Nacional de Quilmes | $ – | $ 3.302.874,70 | -$ 3.302.874,70 | |||
| Apertura Programática: | 22.00.00 – Programas CURS | ||||||
| 22.06.00 – Actividades de Extensión | |||||||
| 5.1.5.0 – Transferencias a instituciones de enseñanza | $ – | $ 31.711.250,00 | -$ 31.711.250,00 | ||||
| Total | Actividades de Extensión | $ – | $ 31.711.250,00 | -$ 31.711.250,00 | |||
| Total | Programas CURS | $ 65.920.170,05 | $ 217.236.211,15 | -$ 151.316.041,10 | |||
| Total | Secretaria de Gobierno | $ 66.163.355,73 | $ 319.556.614,34 | -$ 253.393.258,61 | |||
| Apertura Programática: | 18.00.00 – Programas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Defensa Civil | ||||||
| 18.04.00 – Comando de Prevención Rural | |||||||
| 5.3.6.0 – Transferencias a los gobiernos provinciales | $ – | $ 27.685.450,00 | -$ 27.685.450,00 | ||||
| Total | Comando de Prevención Rural | $ – | $ 27.685.450,00 | -$ 27.685.450,00 | |||
| Total | Secretaria de Seguridad Ciudadana y Defensa Civil | $ – | $ 27.685.450,00 | -$ 27.685.450,00 | |||
| Apertura Programática:01.00.00 – Acciones y Coordinación de Políticas para el Desarrollo Humano, Salud Púb. y La Familia | |||||||
| 3.1.3.0 – Gas | $ 1.000.000,00 | $ 2.073.067,53 | -$ 1.073.067,53 | ||||
| Total | Acciones y Coordinación de Políticas para el Desarrollo Humano, Salud Púb. y La Familia | $ 1.000.000,00 | $ 2.073.067,53 | -$ 1.073.067,53 | |||
| Apertura Programática: | 16.00.00 – Subsecretaría de Salud Pública | ||||||
| 16.01.00 – Dirección de Salud Pública Comunitaria | |||||||
| 2.5.6.0 – Combustibles y lubricantes | $ 22.000.000,00 | $ 24.901.859,77 | -$ 2.901.859,77 | ||||
| 3.1.3.0 – Gas | $ 733.467,92 | $ 2.389.732,49 | -$ 1.656.264,57 | ||||
| Total | Dirección de Salud Pública Comunitaria | $ 22.733.467,92 | $ 27.291.592,26 | -$ 4.558.124,34 | |||
| Apertura Programática: | 16.00.00 – Subsecretaría de Salud Pública | ||||||
| 16.03.00 – Unidad Sanitaria Sin Internación | |||||||
| 3.1.1.0 – Energía eléctrica | $ 9.300.000,00 | $ 19.998.993,68 | -$ 10.698.993,68 | ||||
| 5.1.4.0 – Transferencias a personas | $ – | $ 3.349.649,08 | -$ 3.349.649,08 | ||||
| Total | Unidad Sanitaria Sin Internación | $ 9.300.000,00 | $ 23.348.642,76 | -$ 14.048.642,76 | |||
| Total | Subsecretaría de Salud Pública | $ 32.033.467,92 | $ 50.640.235,02 | -$ 18.606.767,10 | |||
| Apertura Programática: | 17.00.00 – Subsecretaria de Desarrollo Humano | ||||||
| 17.01.00 – Desarrollo y Coordinación de Políticas de Desarrollo Humano | |||||||
| 5.1.4.0 – Transferencias a personas | $ – | $ 1.055.881,30 | -$ 1.055.881,30 | ||||
| Total | Desarrollo y Coordinación de Políticas de Desarrollo Humano | $ – | $ 1.055.881,30 | -$ 1.055.881,30 | |||
| Apertura Programática: | 18.00.00 – Programas de la Subsec. de Salud Pública | ||||||
| 18.01.00 – Servicios Profesionales de la Salud | |||||||
| 3.4.2.0 – Médicos y sanitarios | $ 198.270.816,00 | $ 245.885.200,00 | -$ 47.614.384,00 | ||||
| Total | Servicios Profesionales de la Salud | $ 198.270.816,00 | $ 245.885.200,00 | -$ 47.614.384,00 | |||
| Apertura Programática: | 18.00.00 – Programas de la Subsec. de Salud Pública | ||||||
| 18.03.00 – Pasajes Sociales | |||||||
| 5.1.4.0 – Transferencias a personas | $ 5.000.000,00 | $ 6.331.674,92 | -$ 1.331.674,92 | ||||
| Total | Pasajes Sociales | $ 5.000.000,00 | $ 6.331.674,92 | -$ 1.331.674,92 | |||
| Apertura Programática: | 18.00.00 – Programas de la Subsec. de Salud Pública | ||||||
| 18.07.00 – Convenio Médicos Residentes | |||||||
| 5.1.4.0 – Transferencias a personas | $ 25.000.000,00 | $ 35.261.916,25 | -$ 10.261.916,25 | ||||
| Total | Convenio Médicos Residentes | $ 25.000.000,00 | $ 35.261.916,25 | -$ 10.261.916,25 | |||
| Apertura Programática: | 18.00.00 – Programas de la Subsec. de Salud Pública | ||||||
| 18.09.00 – Promoción de la Salud en el Curso de Vida | |||||||
| 3.4.2.0 – Médicos y sanitarios | $ 38.135.382,40 | $ 52.020.000,00 | -$ 13.884.617,60 | ||||
| Total | Promoción de la Salud en el Curso de Vida | $ 38.135.382,40 | $ 52.020.000,00 | -$ 13.884.617,60 | |||
| Apertura Programática: | 18.00.00 – Programas de la Subsec. de Salud Pública | ||||||
| 18.11.00 – Tratamiento de Sobrepeso y Obesidad | |||||||
| 3.4.2.0 – Médicos y sanitarios | $ 5.379.208,80 | $ 13.952.000,00 | -$ 8.572.791,20 | ||||
| Total | Tratamiento de Sobrepeso y Obesidad | $ 5.379.208,80 | $ 13.952.000,00 | -$ 8.572.791,20 | |||
| Apertura Programática: | 18.00.00 – Programas de la Subsec. de Salud Pública | ||||||
| 18.12.00 – Salud Sexual – Reproductivo – No Reproductivo y de Género | |||||||
| 3.4.2.0 – Médicos y sanitarios | $ 20.994.960,00 | $ 35.138.400,00 | -$ 14.143.440,00 | ||||
| Total | Salud Sexual – Reproductivo – No Reproductivo y de Género | $ 20.994.960,00 | $ 35.138.400,00 | -$ 14.143.440,00 | |||
| Total | Programas de la Subsec. de Salud Pública | $ 292.780.367,20 | $ 388.589.191,17 | -$ 95.808.823,97 | |||
| Apertura Programática: | 20.00.00 – Programas de la Subsecretaría de Desarrollo Humano | ||||||
| 20.02.00 – Fdo. Municip. p/la prevención de adicciones y asist. al adicto ( FO.MU.PAAA) | |||||||
| 5.1.4.0 – Transferencias a personas | $ 7.500.000,00 | $ 10.426.883,00 | -$ 2.926.883,00 | ||||
| Total | Fdo. Municip. p/la prevención de adicciones y asist. al adicto ( FO.MU.PAAA) | $ 7.500.000,00 | $ 10.426.883,00 | -$ 2.926.883,00 | |||
| Total | Programas de la Subsecretaría de Desarrollo Humano | $ 7.500.000,00 | $ 10.426.883,00 | -$ 2.926.883,00 | |||
| Apertura Programática: | 21.00.00 – Programas de la Dirección de Promoción Social Comunitaria | ||||||
| 21.02.00 – Programa de Inclusión Social Laboral y Prácticas Productivas | |||||||
| 5.1.4.0 – Transferencias a personas | $ 100.000.000,00 | $ 117.535.149,33 | -$ 17.535.149,33 | ||||
| Total | Programa de Inclusión Social Laboral y Prácticas Productivas | $ 100.000.000,00 | $ 117.535.149,33 | -$ 17.535.149,33 | |||
| Apertura Programática: | 21.00.00 – Programas de la Dirección de Promoción Social Comunitaria | ||||||
| 21.05.00 – Prog. de acompañamientos sociales | |||||||
| 3.1.1.0 – Energía eléctrica | $ 12.125.000,00 | $ 15.370.986,95 | -$ 3.245.986,95 | ||||
| 5.1.4.0 – Transferencias a personas | $ 75.000.000,00 | $ 77.570.838,31 | -$ 2.570.838,31 | ||||
| Total | Prog. de acompañamientos sociales | $ 87.125.000,00 | $ 92.941.825,26 | -$ 5.816.825,26 | |||
| Total | Programas de la Dirección de Promoción Social Comunitaria | $ 187.125.000,00 | $ 210.476.974,59 | -$ 23.351.974,59 | |||
| Total | Secretaria de Desarrollo Humano y Salud | $ 520.438.835,12 | $ 663.262.232,61 | -$ 142.823.397,49 | |||
| Apertura Programática:01.00.00 – Planificacion, Proyecto y Ejecucion de Obras y Servicios Publicos | |||||||
| 1.3.0.0 – Servicios extraordinarios | |||||||
| 1.3.1.1 – Horas Extras | $ 39.723.906,55 | $ 55.814.722,86 | -$ 16.090.816,31 | ||||
| 2.5.6.0 – Combustibles y lubricantes | $ 5.000.000,00 | $ 17.668.878,13 | -$ 12.668.878,13 | ||||
| Total | Planificacion, Proyecto y Ejecucion de Obras y Servicios Publicos | $ 44.723.906,55 | $ 73.483.600,99 | -$ 28.759.694,44 | |||
| Apertura Programática: | 16.00.00 – Subsecretaria de Obras y Serv. Públicos | ||||||
| 16.04.00 – Dirección de Servicios Urbanos | |||||||
| 1.3.1.1 – Horas Extras | $ – | $ 28.726.833,73 | $ 28.726.833,73 | ||||
| Total | Dirección de Servicios Urbanos | $ – | $ 28.726.833,73 | $ 28.726.833,73 | |||
| Apertura Programática: | 17.00.00 – Programas de la Subsecretaria de Obras y Servicios Públicos | ||||||
| 17.01.00 – Pavimento | |||||||
| 1.3.1.1 – Horas Extras | $ 23.832.251,80 | $ 56.093.000,81 | -$ 32.260.749,01 | ||||
| Total | Pavimento | $ 23.832.251,80 | $ 56.093.000,81 | -$ 32.260.749,01 | |||
| Apertura Programática: | 17.00.00 – Programas de la Subsecretaria de Obras y Servicios Públicos | ||||||
| 17.02.00 – Alumbrado Público | |||||||
| 3.1.1.0 – Energía eléctrica | $ 867.963.804,29 | $ 874.563.804,29 | -$ 6.600.000,00 | ||||
| 3.3.1.0 – Mantenimiento y reparación de edificios y locales | $ 31.341.776,29 | $ 59.818.328,05 | -$ 28.476.551,76 | ||||
| Total | Alumbrado Público | $ 899.305.580,58 | $ 934.382.132,34 | -$ 35.076.551,76 | |||
| Apertura Programática: | 17.00.00 – Programas de la Subsecretaria de Obras y Servicios Públicos | ||||||
| 17.03.00 – Recolección de Residuos | |||||||
| 1.3.1.1 – Horas Extras | $ 105.341.868,00 | $ 182.775.325,73 | -$ 77.433.457,73 | ||||
| 2.5.6.0 – Combustibles y lubricantes | $ 75.000.000,00 | $ 144.074.393,81 | -$ 69.074.393,81 | ||||
| 3.2.2.0 – Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte | $ 10.000.000,00 | $ 60.569.907,37 | -$ 50.569.907,37 | ||||
| 3.3.1.0 – Mantenimiento y reparación de edificios y locales | $ 10.030.302,90 | $ 21.278.880,00 | -$ 11.248.577,10 | ||||
| 3.3.3.0 – Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo | $ 27.752.041,61 | $ 82.156.878,09 | -$ 54.404.836,48 | ||||
| Total | Recolección de Residuos | $ 228.124.212,51 | $ 490.855.385,00 | -$ 262.731.172,49 | |||
| Apertura Programática: | 17.00.00 – Programas de la Subsecretaria de Obras y Servicios Públicos | ||||||
| 17.04.00 – Barrido Público | |||||||
| 1.3.1.1 – Horas Extras | $ 8.308.921,56 | $ 25.560.360,99 | -$ 17.251.439,43 | ||||
| Total | Barrido Público | $ 8.308.921,56 | $ 25.560.360,99 | -$ 17.251.439,43 | |||
| Apertura Programática: | 17.00.00 – Programas de la Subsecretaria de Obras y Servicios Públicos | ||||||
| 17.05.00 – Conservación y Señalización de la Vía Pública | |||||||
| 3.2.2.0 – Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte | $ 10.000.000,00 | $ 19.565.880,61 | -$ 9.565.880,61 | ||||
| Total | Conservación y Señalización de la Vía Pública | $ 10.000.000,00 | $ 19.565.880,61 | -$ 9.565.880,61 | |||
| Apertura Programática: | 17.00.00 – Programas de la Subsecretaria de Obras y Servicios Públicos | ||||||
| 17.06.00 – Conservación Cementerio | |||||||
| 1.3.1.1 – Horas Extras | $ 2.159.543,84 | $ 5.696.795,64 | -$ 3.537.251,80 | ||||
| Total | Conservación Cementerio | $ 2.159.543,84 | $ 5.696.795,64 | -$ 3.537.251,80 | |||
| Apertura Programática: | 17.00.00 – Programas de la Subsecretaria de Obras y Servicios Públicos | ||||||
| 17.07.00 – Limpieza y Conservación de Plazas, Parques y Espacios Públicos | |||||||
| 1.3.1.1 – Horas Extras | $ 48.365.863,20 | $ 96.840.784,90 | -$ 48.474.921,70 | ||||
| 3.3.1.0 – Mantenimiento y reparación de edificios y locales | $ – | $ 10.984.757,33 | -$ 10.984.757,33 | ||||
| Total | Limpieza y Conservación de Plazas, Parques y Espacios Públicos | $ 48.365.863,20 | $ 107.825.542,23 | -$ 59.459.679,03 | |||
| Apertura Programática: | 17.00.00 – Programas de la Subsecretaria de Obras y Servicios Públicos | ||||||
| 17.08.00 – Arbolado Urbano | |||||||
| 1.3.1.1 – Horas Extras | $ 67.044.711,90 | $ 120.387.923,36 | -$ 53.343.211,46 | ||||
| Total | Arbolado Urbano | $ 67.044.711,90 | $ 120.387.923,36 | -$ 53.343.211,46 | |||
| Apertura Programática: | 17.00.00 – Programas de la Subsecretaria de Obras y Servicios Públicos | ||||||
| 17.09.00 – Dirección de Mantenimiento del Parque Automotor | |||||||
| 1.3.1.1 – Horas Extras | $ 44.374.544,10 | $ 96.786.078,55 | -$ 52.411.534,45 | ||||
| Total | Dirección de Mantenimiento del Parque Automotor | $ 44.374.544,10 | $ 96.786.078,55 | -$ 52.411.534,45 | |||
| Apertura Programática: | 17.00.00 – Programas de la Subsecretaria de Obras y Servicios Públicos | ||||||
| 17.10.00 – Dirección de Mantenimiento de la Red Vial | |||||||
| 1.3.1.1 – Horas Extras | $ 7.815.129,54 | $ 44.932.428,29 | -$ 37.117.298,75 | ||||
| 2.5.6.0 – Combustibles y lubricantes | $ 95.000.000,00 | $ 266.291.750,37 | -$ 171.291.750,37 | ||||
| 3.2.2.0 – Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte | $ 194.025.732,34 | $ 293.198.044,21 | -$ 99.172.311,87 | ||||
| Total | Dirección de Mantenimiento de la Red Vial | $ 296.840.861,88 | $ 604.422.222,87 | -$ 307.581.360,99 | |||
| Apertura Programática: | 17.00.00 – Programas de la Subsecretaria de Obras y Servicios Públicos | ||||||
| 17.13.00 – Mantenimiento de Calles No Pavimentadas | |||||||
| 2.5.6.0 – Combustibles y lubricantes | $ – | $ 14.132.250,00 | -$ 14.132.250,00 | ||||
| Total | Mantenimiento de Calles No Pavimentadas | $ – | $ 14.132.250,00 | -$ 14.132.250,00 | |||
| Total | Programas de la Subsecretaria de Obras y Servicios Públicos | $ 1.628.356.491,37 | $ 2.475.707.572,40 | -$ 847.351.081,03 | |||
| Apertura Programática: | 18.00.00 – Subsecretaria de Servicios Sanitarios y Gestión Ambiental | ||||||
| 18.01.00 – Dirección de Servicios Sanitarios y Gestión Ambiental | |||||||
| 1.3.1.1 – Horas Extras | $ 8.895.594,88 | $ 25.498.144,70 | -$ 16.602.549,82 | ||||
| Total | Dirección de Servicios Sanitarios y Gestión Ambiental | $ 8.895.594,88 | $ 25.498.144,70 | -$ 16.602.549,82 | |||
| Apertura Programática: | 18.00.00 – Subsecretaria de Servicios Sanitarios y Gestión Ambiental | ||||||
| 18.02.00 – Servicios Sanitarios | |||||||
| 1.3.1.1 – Horas Extras | $ 59.246.693,10 | $ 71.509.491,21 | -$ 12.262.798,11 | ||||
| 2.5.6.0 – Combustibles y lubricantes | $ 8.500.000,00 | $ 27.297.188,03 | -$ 18.797.188,03 | ||||
| 3.1.1.0 – Energía eléctrica | $ 195.000.000,00 | $ 300.609.329,60 | -$ 105.609.329,60 | ||||
| 3.3.1.0 – Mantenimiento y reparación de edificios y locales | $ 17.430.000,00 | $ 58.645.360,56 | -$ 41.215.360,56 | ||||
| Total | Servicios Sanitarios | $ 280.176.693,10 | $ 458.061.369,40 | -$ 177.884.676,30 | |||
| Apertura Programática: | 18.00.00 – Subsecretaria de Servicios Sanitarios y Gestión Ambiental | ||||||
| 18.03.00 – Gestión Ambiental | |||||||
| 2.5.6.0 – Combustibles y lubricantes | $ – | $ 26.949.668,78 | -$ 26.949.668,78 | ||||
| Total | Gestión Ambiental | $ – | $ 26.949.668,78 | -$ 26.949.668,78 | |||
| Total | Subsecretaria de Servicios Sanitarios y Gestión Ambiental | $ 289.072.287,98 | $ 510.509.182,88 | -$ 221.436.894,90 | |||
| Total | Secretaria de Obras y Servicios Publicos | $ 1.962.152.685,90 | $ 3.088.427.190,00 | -$ 1.126.274.504,10 | |||
| TOTALES GENERALES | $ 2.548.754.876,75 | $ 4.098.931.486,95 | -$ 1.550.176.610,20 | ||||